Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 17.120
-20,95 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20,95 €
52,60%
9,08 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9,08 €
22,80%
-5,40 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,40 €
13,57%
-3,07 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,07 €
7,70%
-1,33 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,33 €
3,33%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -20,95 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    9,08 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5,40 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,07 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,33 €
  • Summe
    -21,66 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9,08 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-30,75 €
20: Verwaltungsergebnis
-21,66 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-21,66 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-21,66 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-21,66 €